2014年对外友协决算公开
发布日期:2015-07-31浏览次数:字号:[ ]

 2014年烟台市人民对外友好协会部门决算 

 目  录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2014年部门决算表

一、2014年度收入支出决算表

二、2014年度收入决算表(按单位)

三、2014年度支出决算表(按科目)

四、2014年度支出决算表(按单位)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      第三部分 2014年部门决算情况说明  

 

第一部分

 概 况 

  一、主要职能

    (一)贯彻执行党和国家关于开展民间外交的方针政策,通过民间交往,发挥桥梁和纽带作用,为烟台日益扩大的国际交往服务。                     

(二)负责联系和接待世界各国对华友好团体、友好组织和友好人士,通过多种形式,建立和发展烟台人民同世界各国人民之间的友谊,增进相互了解。

(三)通过民间渠道,开展同世界各国的经贸、科技、环保、城乡建设、人才等方面的交流,为有关单位牵线搭桥,为烟台的经济建设服务。

(四)组织举办有关文化、教育、体育等方面的国际交流活动,推动与世界各国的民间交流。

(五)配合有关单位开展同外国建立和发展各类友好关系的工作。

(六)承办市委、市政府和上级友协交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  烟台市人民对外友好协会决算。

  纳入烟台市人民对外友好协会2014年部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表: 

序号

单位名称

备注

   1

  烟台市人民对外友好协会

 

  

    第二部分

2014年部门决算表 

收入支出决算总表

部门:市对外友协

 

 

单位:万元 

收入

支出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、财政拨款收入

164.40 

一般公共服务支出

140.98 

    其中:政府性基金

 

公共安全支出

 

二、上级补助收入

 

教育支出

 

三、事业收入

 

科学技术支出

 

四、经营收入

 

文化体育与传媒支出

 

五、附属单位上缴收入

 

社会保障和就业支出

21.56 

六、其他收入

0.07 

医疗卫生与计划生育支出

3.50 

 

 

 …

 

 

 

 …

 

 

 

 

 

本年收入合计

164.47 

本年支出合计

 166.04

  用事业基金弥补收支差额

 

      结余分配

 

  年初结转和结余

1.57 

      年末结转和结余

 

 

 

 

 

合计

166.04 

合计

 166.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(本表根据部门决算[Z01]收入支出决算总表(财决01表)填列)

收入决算表(按单位)

部门:

市对外友协  

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

164.47 

164.40 

 

 

 

 

0.07 

 364001

烟台市人民对外友好协会

164.47 

164.40 

 

 

 

 

0.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          

 (本表根据部门决算 [Z03] 收入决算表(财决03表)填列) 

支出决算表(按科目)

 

部门:市友协

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

166.04 

166.04 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

140.98 

140.98 

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

0.47 

0.47 

 

 

 

 

 

2012501

行政运行

0.47 

0.47 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

140.51

140.51

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

118.50

118.50

 

 

 

 

 

 2012902

 一般行政管理事务

22.01

22.01

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

21.56

21.56

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

21.56

21.56

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.56

21.56

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.50

3.50

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
         

 

支出决算表(按单位)

部门:

市对外友协 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位

编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

 

 

 

 

 

 

 364001

 烟台市人民对外友好协会

166.04 

166.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(本表根据部门决算[Z04] 支出决算表(财决04表)填列) 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:市对外友协

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

165.97 

165.97 

 

201

一般公共服务支出

140.91 

140.91 

 

20125

港澳台侨事务

0.47 

0.47 

 

2012501

行政运行

0.47 

0.47 

 

20129

群众团体事务

140.44

140.44

 

2012901

行政运行

118.43

118.43

 

 2012902

 一般行政管理事务

22.01

22.01

 

208

社会保障和就业支出

21.56

21.56

 

20805

行政事业单位离退休

21.56

21.56

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.56

21.56

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.50

3.50

 

21005

医疗保障

3.50

3.50

 

2100501

行政单位医疗

3.50

3.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(本表根据部门决算 [Z07] 公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)填列)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

 市对外友协

 

 

 

单位:万元

2014年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

 24.30

 6.83

 4.30

 0

 4.30

 13.17

注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

         

(本表根据部门决算  [F06] “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(财决附06表)填列)  

第三部分

2014年部门决算情况说明 

  一、部门收支决算总体情况

  2014年收入决算为166.04万元,其中:财政拨款164.40万元,其他收入0.07万元,上年结转1.57万元。

  2014年支出决算为166.04万元,其中:一般公共服务支出140.98万元,社会保障和就业支出21.56万元,医疗卫生与计划生育支出3.50万元。

  二、财政拨款支出决算情况

2014年财政拨款支出决算为165.97万元,主要用于一般公用性服务支出。

  三、财政拨款安排的“三公”经费决算情况

  2014年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共24.30万元。

(一)因公出国(境)费决算6.83万元 。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组3个;全年因公出国(境)累计   4人次。

(二)公务用车购置及运行费决算4.30 万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.30万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

(三)公务接待费决算13.17万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 




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